提出如下问题:
老师,你好。请教一下,我们公司(国内一般纳税人)在24年1月销售货物给香港的公司,有报关单。请问我们公司要怎么操作报税?
例如:在填写增值税及附加税费申报表的时候填写哪些栏次?
还有关于退税的操作也需要咨询。
发生出口销售业务在税务上的全套流程想知道。
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:按增值税纳税申报表相对应的项目填写销售情况申报纳税。填写本期销售情况明细的开具增值税专用发票 第一行。退税的操作及发生出口销售业务在税务上的全套流程需要系统学习,请于当地俱乐部联系,谢谢合作。